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        毕节市人民检察院2015年度决算及“三公”经费决算信息
        时间:2018-06-26  作者:  新闻来源:  【字号: | |

        部门预算单位的构成:毕节市人民检察院

        部门人员构成:毕节市检察院现有172人,在职行政人员123个,工勤人员5个,聘用及公益性岗位人员44人,离退休人员44个。

        2015年检察院收支情况:预算收入1639.21万元,预算支出1639.21万元。

        1)预算支出情况:基本支出1639.21万元,日常运行经费317.23万元,工资及福利费性支出1249.18万元,住房保障支出72.80万元。

        2)部门预算“三公经费”情况:拟从公用经费中提取“三公经费”预算支出173万,其中公务用车运行费120万元,公务接待费53万元。无出国出(境)、无公务用车购置。

        附件:2015年“三公经费”预算附表.xls

        附件2:        
        毕节市(检察院)2015年度年度部门预算收支预算总表
                单位:万元
             备注
        项目 预算数 项目 预算数
        一、公共财政预算拨款收入 1639.21 一、公共安全支出 1566.41  
        二、专户管理的非税收入   二、住房保障支出 72.8  
        三、政府性基金预算收入        
        四、其他收入        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        收入合计 1639.21 支出合计 1639.21  
                 
        说明:专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。

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        本表收入按收入性质填列,支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。

         

        附件3:            
        毕节市(检察院)2015年度年度部门预算公共财政预算支出表
                      单位:万元
        科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注
        合计 1639.21 1639.21    
        204     公共安全支出 1566.41 1566.41    
        204 04 01 检察—行政运行 1566.41 1566.41    
        221     住房保障支出 72.8 72.8    
        221 02 01 住房改革支出—住房公积金 72.8 72.8    
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        说明:1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。  
                     2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商
                品和服务支出中属于基本支出的部分。        
                     3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

         

         

        附件4:

             
        毕节市(检察院)2015年度三公经费公共财政拨款支出情况表
               单位:万元
        项目              年初预算数 “三公经费”支出占
        公共财政预算支出的比重
        备注
        合计 173 10.55%  
         一、 因公出国(境)费 ——    
         二、公务接待费 53 3.23%  
         三、公务用购置及运行费 120 7.32%  
             1、公务车运行维护费 120 7.32%  
             2、公务车购置 ——    
               
        说明:1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
                     2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
                           公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。  
                     3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
                     4三公经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  
                     5、为加强三公经费管理,按照国家厉行节约的相关要求,毕节市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,
                           年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。  
                     

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